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물품대금지급

전체글 41078
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
40308 물품 소방본부 2026년 회계장비과 소방공무원 피복 구매(금강) 584,000 0 0 587,150 20260317
40307 물품 소방본부 2026년 회계장비과 소방공무원 피복 구매 2,964,200 0 0 2,980,200 20260317
40306 물품 소방본부 2026년 회계장비과 소방공무원 피복 구매 4,263,500 0 0 4,263,500 20260317
40305 물품 소방본부 2026년 회계장비과 소방공무원 피복 구매(경량기동화) 2,288,000 0 0 2,288,000 20260317
40304 물품 소방본부 2026년 소방감사담당관 피복 구매(수의, 세몽나이스, 경량기동화 1종 4족) 352,000 0 0 352,000 20260317
40303 물품 의성소방서 2026년 소방안전교육 장비 구매 계약 의뢰(교육용 이동형 완강기 등 5종) 9,500,000 0 0 9,500,000 20260317
40302 물품 동물위생시험소 구제역 항체 검사 키트 구입 93,681,000 0 0 93,681,000 20260317
40301 물품 보건환경연구원 시약 및 소모품 구입(먹는물검사과) 28,863,500 0 0 28,863,500 20260317
40300 물품 북부건설사업소 국지도 28호 영주(태장)지구 차선정비공사-노면표지용페인트 26,980,880 0 0 27,126,570 20260317
40299 물품 남부건설사업소 국지도68호선 갑을교 외 1개교 보수공사 - 아스콘 69,260,400 0 0 69,260,400 20260317
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